PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL TAHUN ANGGARAN 2022

RIEZALAHMAT 29 Mei 2023 11:46:34 WIB

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022 tertuang dalam Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2022. Setelah sebelumnya mendapatkan pembahasan oleh Lurah dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKal) dan ditetapkan menjadi produk hukum Kalurahan.

 

Dengan demikian diharapkan, masyarakat akan lebih mengetahui sejauh mana penatausahaan keuangan oleh Pemerintah Kalurahan selama satu tahun anggaran tersebut.

Rincian Pos Laporan Keuangan      
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas      
  SILPA Tahun Anggaran 2022      Rp                  61.501.277
  Mutasi Potongan Pajak      
  - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara    -   
  - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan    Rp                 67.812.984  
  - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan    Rp                 37.876.695  
             
  - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara    Rp                 29.936.289  Rp                        91.437.566
             
  Saldo Kas per 31 Desember 2022      Rp                        61.501.277
             
2. Pendapatan Asli Desa      
  Pendapatan Asli Desa terdiri dari:      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  a. Hasil Usaha        Rp                                        -
  b. Hasil Aset    Rp                 38.883.000  Rp                 14.276.000  Rp                        24.607.000
  c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong      Rp                                        -
  d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah      
         Rp                38.883.000  Rp               14.276.000  Rp                      24.607.000
             
3. Dana Desa        
  Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
    TAHAP I    Rp               252.272.400  Rp               252.272.400  Rp                                        -
    BLT TAHAP I,II,III  Rp               106.200.000  Rp               106.200.000  Rp                                        -
    BLT TAHAP IV,V,VI  Rp               106.200.000  Rp               106.200.000  Rp                                        -
    BLT TAHAP VII,VIII,IX  Rp               106.200.000  Rp               106.200.000  Rp                                        -
    TAHAP II    Rp               252.272.400  Rp               252.272.400  Rp                                        -
    TAHAP III    Rp               126.136.200  Rp               126.136.200  Rp                                        -
    BLT TAHAP X,XI,XII  Rp               106.200.000  Rp               106.200.000  Rp                                        -
         Rp           1.055.481.000  Rp          1.055.481.000  Rp                                        -
             
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah      
  a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :    
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
    Tahap 1    Rp                 28.564.700  Rp                 26.122.850  Rp                          2.441.850
    Tahap 2    Rp                 28.564.700  Rp                 43.999.350  Rp                       (15.434.650)
    Tahap 3        Rp                                        -
         Rp                57.129.400  Rp               70.122.200  Rp                     (12.992.800)
             
  b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :    
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
    Tahap 1    Rp                   4.340.000  Rp                   4.340.000  Rp                                        -
         Rp                  4.340.000  Rp                 4.340.000  Rp                                        -
             
5. Alokasi Dana Desa (ADD)      
  Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:    
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Tahap 1                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 2                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 3                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 4                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 5                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 6                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 7                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 8                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 9                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 10                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 11                         72.005.775  Rp                 71.562.480  Rp                             443.295
  Tahap 12                         72.005.775  Rp                 71.559.780  Rp                             445.995
         Rp              864.069.300  Rp             858.747.060  Rp                         5.322.240
             
Selisih ADD di karenakan Potongan BPJS Kesehatan dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan pengendalian penduduk dan KB kabupaten Gunungkidul
Sebesar Rp 433.520 Setiap bulannya Selama dua belas bulan Total Potongan Sebesar Rp 5.322.240    
6. Bantuan Keuangan Provinsi      
  Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah :      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi  Rp               175.000.000  Rp               175.000.000  
  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi  Rp                 63.000.000  Rp                 63.000.000  Rp                                        -
         Rp              238.000.000  Rp             238.000.000  Rp                                        -
             
Selisih Pendapatan Bantuan keuangan Provinsi di karenakan Pengembalian Dana Ke Rekening Provinsi DIY    
             
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota      
  Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah :    
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota  Rp               100.000.000  Rp               100.000.000  Rp                                        -
  Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota  Rp               279.000.000  Rp               279.000.000  
         Rp              379.000.000  Rp             379.000.000  Rp                                        -
8. Pendapatan Lain        
  Pendapatan lain terdiri dari:      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa  Rp                                  -    Rp                                        -
  Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga    Rp                                 -  Rp                                        -
  Bunga Bank    Rp                      799.716  Rp                      922.596  Rp                            (122.880)
  Pengembalian PBB      Rp                                        -
  Pendapatan PTSL      Rp                                        -
         Rp                     799.716  Rp                     922.596  Rp                           (122.880)
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa      
  Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Belanja Pegawai    Rp               821.902.533  Rp               819.881.886  Rp                          2.020.647
  Belanja Barang dan Jasa  Rp               133.398.183  Rp               128.639.343  Rp                          4.758.840
  Belanja Modal    Rp                   8.026.700  Rp                   7.900.000  Rp                             126.700
         Rp              963.327.416  Rp             956.421.229  Rp                         6.906.187
             
10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa      
  Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Belanja Barang dan Jasa  Rp               384.466.165  Rp               347.848.585  Rp                        36.617.580
  Belanja Modal    Rp               623.017.500  Rp               617.655.950  Rp                          5.361.550
         Rp           1.007.483.665  Rp             965.504.535  Rp                      41.979.130
             
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa      
  Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Belanja Barang dan Jasa  Rp                 10.550.000  Rp                   4.550.000  Rp                          6.000.000
  Belanja Modal        Rp                                        -
         Rp                10.550.000  Rp                 4.550.000  Rp                         6.000.000
             
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa      
  Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Belanja Barang dan Jasa  Rp               231.147.050  Rp               214.871.950  Rp                        16.275.100
  Belanja Modal        
         Rp              231.147.050  Rp             214.871.950  Rp                      16.275.100
             
13. Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa      
  Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:    
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Belanja Tidak Terduga  Rp               443.450.000  Rp               443.300.000  Rp                             150.000
         Rp              443.450.000  Rp             443.300.000  Rp                            150.000
             
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi      
  Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Belanja Pegawai        
    Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa    Rp                 40.950.000  Rp                 40.950.000  Rp                                        -
    Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa    Rp               677.285.200  Rp               676.591.553  Rp                             693.647
    Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa    Rp                 50.367.333  Rp                 49.040.333  Rp                          1.327.000
    Tunjangan BPD    Rp                 53.300.000  Rp                 53.300.000  Rp                                        -
    Purna Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa        Rp                                        -
         Rp              821.902.533  Rp             819.881.886  Rp                         2.020.647
  Belanja Barang dan Jasa      
    Belanja Barang Perlengkapan    Rp               149.406.932  Rp               135.759.105  Rp                        13.647.827
    Belanja Jasa Honorarium    Rp               259.354.000  Rp               244.214.000  Rp                        15.140.000
    Belanja Jasa Sewa    Rp                   2.000.000  Rp                   2.000.000  Rp                                        -
    Belanja Pemeliharaan  Rp                 21.864.000  Rp                   3.336.323  Rp                        18.527.677
    Belanja Operasional Kantor  Rp                   4.299.716  Rp                   7.010.000  Rp                         (2.710.284)
  Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat  Rp               322.636.750  Rp               303.589.950  Rp                        19.046.800
         Rp              759.561.398  Rp             695.909.378  Rp                      63.652.020
  Belanja Modal        
    Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan                                       Alat Berat  Rp                 22.726.700  Rp                 22.600.000  Rp                             126.700
    Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman    Rp               117.041.500  Rp               116.277.575  Rp                             763.925
    Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan    Rp               491.276.000  Rp               486.678.375  Rp                          4.597.625
         Rp              631.044.200  Rp             625.555.950  Rp                         5.488.250
             
             
  Belanja Tidak Terduga      
    Belanja Tidak Terduga  Rp               443.450.000  Rp               443.300.000  Rp                             150.000
         Rp              443.450.000  Rp             443.300.000  Rp                            150.000
             
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa      
    Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa                     920.658.716  Rp               914.395.529  Rp                          6.263.187
    Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan  Rp                 11.283.700  Rp                 10.640.700  Rp                             643.000
    Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  Rp                 31.385.000  Rp                 31.385.000  Rp                                        -
         Rp              963.327.416  Rp             956.421.229  Rp                         6.906.187
  Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa      
    Sub Bidang Pendidikan    Rp                 41.160.000  Rp                 41.160.000  Rp                                        -
    Sub Bidang Kesehatan    Rp               122.341.050  Rp               117.190.000  Rp                          5.151.050
    Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang    Rp               656.326.730  Rp               641.626.950  Rp                        14.699.780
    Sub Bidang Kawasan Pemukiman    Rp               123.280.000  Rp               118.303.200  Rp                          4.976.800
    sub bidang pariwisata    Rp                 40.261.885  Rp                 40.261.885  Rp                                        -
    Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan                 Informatika  Rp                 24.114.000  Rp                   6.962.000  Rp                        17.152.000
         Rp           1.007.483.665  Rp             965.504.035  Rp                      41.979.630
  Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa      
    Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga    Rp                   7.000.000  Rp                   1.000.000  Rp                          6.000.000
    Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat    Rp                   3.550.000  Rp                   3.550.000  Rp                                        -
         Rp                10.550.000  Rp                 4.550.000  Rp                         6.000.000
  Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa      
    Sub Bidang pertanian dan peternakan     Rp               194.645.750  Rp               184.520.750  Rp                        10.125.000
    Sub Bidang koprasi usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM )  Rp                 26.492.200  Rp                 20.342.200  Rp                          6.150.000
    Sub Bidang perdagangan dan perindustrian  Rp                 10.009.100  Rp                 10.009.000  Rp                                    100
         Rp              231.147.050  Rp             214.871.950  Rp                      16.275.100
  Belanja - Bidang Penangulangan Bencana      
    Sub Bidang Penangulangan Bencana  Rp                 18.650.000  Rp                 18.500.000  Rp                             150.000
    sub bidang keadaan mendesak  Rp               424.800.000  Rp               424.800.000  
         Rp              443.450.000  Rp             443.300.000  Rp                            150.000
             
16. Pembiayaan        
  Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :      
         Anggaran   Realisasi   (Lebih)/Kurang 
  Penerimaan Pembiayaan  Rp                 22.595.715  Rp                 25.290.906  Rp                         (2.695.191)
  Pengeluaran Pembiayaan    Rp                                 -  Rp                                        -
         Rp                 22.595.715  Rp               25.290.906  Rp                        (2.695.191)
 

Dokumen Lampiran : DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN


Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar