PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL TAHUN ANGGARAN 2022
RIEZALAHMAT 29 Mei 2023 11:46:34 WIB
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022 tertuang dalam Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2022. Setelah sebelumnya mendapatkan pembahasan oleh Lurah dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKal) dan ditetapkan menjadi produk hukum Kalurahan.
Dengan demikian diharapkan, masyarakat akan lebih mengetahui sejauh mana penatausahaan keuangan oleh Pemerintah Kalurahan selama satu tahun anggaran tersebut.
Rincian Pos Laporan Keuangan | |||||||
1. | Rekonsiliasi SILPA dan Kas | ||||||
SILPA Tahun Anggaran 2022 | Rp 61.501.277 | ||||||
Mutasi Potongan Pajak | |||||||
- | Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara | - | |||||
- | Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan | Rp 67.812.984 | |||||
- | Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan | Rp 37.876.695 | |||||
- | Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara | Rp 29.936.289 | Rp 91.437.566 | ||||
Saldo Kas per 31 Desember 2022 | Rp 61.501.277 | ||||||
2. | Pendapatan Asli Desa | ||||||
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
a. | Hasil Usaha | Rp - | |||||
b. | Hasil Aset | Rp 38.883.000 | Rp 14.276.000 | Rp 24.607.000 | |||
c. | Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong | Rp - | |||||
d. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | ||||||
Rp 38.883.000 | Rp 14.276.000 | Rp 24.607.000 | |||||
3. | Dana Desa | ||||||
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
TAHAP I | Rp 252.272.400 | Rp 252.272.400 | Rp - | ||||
BLT TAHAP I,II,III | Rp 106.200.000 | Rp 106.200.000 | Rp - | ||||
BLT TAHAP IV,V,VI | Rp 106.200.000 | Rp 106.200.000 | Rp - | ||||
BLT TAHAP VII,VIII,IX | Rp 106.200.000 | Rp 106.200.000 | Rp - | ||||
TAHAP II | Rp 252.272.400 | Rp 252.272.400 | Rp - | ||||
TAHAP III | Rp 126.136.200 | Rp 126.136.200 | Rp - | ||||
BLT TAHAP X,XI,XII | Rp 106.200.000 | Rp 106.200.000 | Rp - | ||||
Rp 1.055.481.000 | Rp 1.055.481.000 | Rp - | |||||
4. | Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah | ||||||
a. | Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah : | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Tahap 1 | Rp 28.564.700 | Rp 26.122.850 | Rp 2.441.850 | ||||
Tahap 2 | Rp 28.564.700 | Rp 43.999.350 | Rp (15.434.650) | ||||
Tahap 3 | Rp - | ||||||
Rp 57.129.400 | Rp 70.122.200 | Rp (12.992.800) | |||||
b. | Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah : | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Tahap 1 | Rp 4.340.000 | Rp 4.340.000 | Rp - | ||||
Rp 4.340.000 | Rp 4.340.000 | Rp - | |||||
5. | Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||||
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Tahap 1 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 2 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 3 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 4 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 5 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 6 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 7 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 8 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 9 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 10 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 11 | 72.005.775 | Rp 71.562.480 | Rp 443.295 | ||||
Tahap 12 | 72.005.775 | Rp 71.559.780 | Rp 445.995 | ||||
Rp 864.069.300 | Rp 858.747.060 | Rp 5.322.240 | |||||
Selisih ADD di karenakan Potongan BPJS Kesehatan dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan pengendalian penduduk dan KB kabupaten Gunungkidul | |||||||
Sebesar Rp 433.520 Setiap bulannya Selama dua belas bulan Total Potongan Sebesar Rp 5.322.240 | |||||||
6. | Bantuan Keuangan Provinsi | ||||||
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah : | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | Rp 175.000.000 | Rp 175.000.000 | |||||
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | Rp 63.000.000 | Rp 63.000.000 | Rp - | ||||
Rp 238.000.000 | Rp 238.000.000 | Rp - | |||||
Selisih Pendapatan Bantuan keuangan Provinsi di karenakan Pengembalian Dana Ke Rekening Provinsi DIY | |||||||
7. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | ||||||
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah : | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp - | ||||
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | Rp 279.000.000 | Rp 279.000.000 | |||||
Rp 379.000.000 | Rp 379.000.000 | Rp - | |||||
8. | Pendapatan Lain | ||||||
Pendapatan lain terdiri dari: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | Rp - | Rp - | |||||
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | Rp - | Rp - | |||||
Bunga Bank | Rp 799.716 | Rp 922.596 | Rp (122.880) | ||||
Pengembalian PBB | Rp - | ||||||
Pendapatan PTSL | Rp - | ||||||
Rp 799.716 | Rp 922.596 | Rp (122.880) | |||||
9. | Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||||||
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Belanja Pegawai | Rp 821.902.533 | Rp 819.881.886 | Rp 2.020.647 | ||||
Belanja Barang dan Jasa | Rp 133.398.183 | Rp 128.639.343 | Rp 4.758.840 | ||||
Belanja Modal | Rp 8.026.700 | Rp 7.900.000 | Rp 126.700 | ||||
Rp 963.327.416 | Rp 956.421.229 | Rp 6.906.187 | |||||
10. | Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||||
Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Belanja Barang dan Jasa | Rp 384.466.165 | Rp 347.848.585 | Rp 36.617.580 | ||||
Belanja Modal | Rp 623.017.500 | Rp 617.655.950 | Rp 5.361.550 | ||||
Rp 1.007.483.665 | Rp 965.504.535 | Rp 41.979.130 | |||||
11. | Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa | ||||||
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Belanja Barang dan Jasa | Rp 10.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 6.000.000 | ||||
Belanja Modal | Rp - | ||||||
Rp 10.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 6.000.000 | |||||
12. | Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||||
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Belanja Barang dan Jasa | Rp 231.147.050 | Rp 214.871.950 | Rp 16.275.100 | ||||
Belanja Modal | |||||||
Rp 231.147.050 | Rp 214.871.950 | Rp 16.275.100 | |||||
13. | Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | ||||||
Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari: | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Belanja Tidak Terduga | Rp 443.450.000 | Rp 443.300.000 | Rp 150.000 | ||||
Rp 443.450.000 | Rp 443.300.000 | Rp 150.000 | |||||
14. | Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi | ||||||
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Belanja Pegawai | |||||||
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 40.950.000 | Rp 40.950.000 | Rp - | ||||
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 677.285.200 | Rp 676.591.553 | Rp 693.647 | ||||
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 50.367.333 | Rp 49.040.333 | Rp 1.327.000 | ||||
Tunjangan BPD | Rp 53.300.000 | Rp 53.300.000 | Rp - | ||||
Purna Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Rp - | ||||||
Rp 821.902.533 | Rp 819.881.886 | Rp 2.020.647 | |||||
Belanja Barang dan Jasa | |||||||
Belanja Barang Perlengkapan | Rp 149.406.932 | Rp 135.759.105 | Rp 13.647.827 | ||||
Belanja Jasa Honorarium | Rp 259.354.000 | Rp 244.214.000 | Rp 15.140.000 | ||||
Belanja Jasa Sewa | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp - | ||||
Belanja Pemeliharaan | Rp 21.864.000 | Rp 3.336.323 | Rp 18.527.677 | ||||
Belanja Operasional Kantor | Rp 4.299.716 | Rp 7.010.000 | Rp (2.710.284) | ||||
Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat | Rp 322.636.750 | Rp 303.589.950 | Rp 19.046.800 | ||||
Rp 759.561.398 | Rp 695.909.378 | Rp 63.652.020 | |||||
Belanja Modal | |||||||
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Rp 22.726.700 | Rp 22.600.000 | Rp 126.700 | ||||
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Rp 117.041.500 | Rp 116.277.575 | Rp 763.925 | ||||
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Rp 491.276.000 | Rp 486.678.375 | Rp 4.597.625 | ||||
Rp 631.044.200 | Rp 625.555.950 | Rp 5.488.250 | |||||
Belanja Tidak Terduga | |||||||
Belanja Tidak Terduga | Rp 443.450.000 | Rp 443.300.000 | Rp 150.000 | ||||
Rp 443.450.000 | Rp 443.300.000 | Rp 150.000 | |||||
15. | Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||||||
Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 920.658.716 | Rp 914.395.529 | Rp 6.263.187 | ||||
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 11.283.700 | Rp 10.640.700 | Rp 643.000 | ||||
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 31.385.000 | Rp 31.385.000 | Rp - | ||||
Rp 963.327.416 | Rp 956.421.229 | Rp 6.906.187 | |||||
Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||||
Sub Bidang Pendidikan | Rp 41.160.000 | Rp 41.160.000 | Rp - | ||||
Sub Bidang Kesehatan | Rp 122.341.050 | Rp 117.190.000 | Rp 5.151.050 | ||||
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 656.326.730 | Rp 641.626.950 | Rp 14.699.780 | ||||
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 123.280.000 | Rp 118.303.200 | Rp 4.976.800 | ||||
sub bidang pariwisata | Rp 40.261.885 | Rp 40.261.885 | Rp - | ||||
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp 24.114.000 | Rp 6.962.000 | Rp 17.152.000 | ||||
Rp 1.007.483.665 | Rp 965.504.035 | Rp 41.979.630 | |||||
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa | |||||||
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp 7.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 6.000.000 | ||||
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 3.550.000 | Rp 3.550.000 | Rp - | ||||
Rp 10.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 6.000.000 | |||||
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |||||||
Sub Bidang pertanian dan peternakan | Rp 194.645.750 | Rp 184.520.750 | Rp 10.125.000 | ||||
Sub Bidang koprasi usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) | Rp 26.492.200 | Rp 20.342.200 | Rp 6.150.000 | ||||
Sub Bidang perdagangan dan perindustrian | Rp 10.009.100 | Rp 10.009.000 | Rp 100 | ||||
Rp 231.147.050 | Rp 214.871.950 | Rp 16.275.100 | |||||
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana | |||||||
Sub Bidang Penangulangan Bencana | Rp 18.650.000 | Rp 18.500.000 | Rp 150.000 | ||||
sub bidang keadaan mendesak | Rp 424.800.000 | Rp 424.800.000 | |||||
Rp 443.450.000 | Rp 443.300.000 | Rp 150.000 | |||||
16. | Pembiayaan | ||||||
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : | |||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | |||||
Penerimaan Pembiayaan | Rp 22.595.715 | Rp 25.290.906 | Rp (2.695.191) | ||||
Pengeluaran Pembiayaan | Rp - | Rp - | |||||
Rp 22.595.715 | Rp 25.290.906 | Rp (2.695.191) | |||||
Dokumen Lampiran : DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan KomentarPencarianStatistik Kunjungan
|